Reportes de control interno

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

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Programa de auditorias año 2019 de la Oficina de Control Interno de Gestión, basado en la matriz de riesgos, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno del nivel central de la Gobernación de Nariño.

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INFORMES DE SEGUIMIENTO - RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

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Aplicabilidad de la Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos, establecida en el documento CONPES 3654 de 2010, el cual orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos.

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INFORME SEGUIMIENTO A LA LEY 581 DE 2000

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Aplicabilidad de lo señalado en el Artículo 4o. de la ley 581 de 2000 donde establece…”Participación efectiva de la mujer: La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:

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INFORMES DE AUDITORIA

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La Oficina de Control interno de Gestión en aras de verificar y evidencias la ejecución administrativa da a conocer los informes de auditoría.

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INFORMES DE EVALUACIÓN

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Evaluación Financiera, económica, social y ambiental de la Gobernacion de Nariño Vigencia 2016, generada en el Nivel central a través de la Contaduría General del Departamento y la Secretaria de Educación.

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INFORME DE SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y PAAC

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La Oficina de Control Interno de Gestión se permite dar a conocer, el informe sobre el seguimiento realizado al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto número 2641 de 2012, relacionado con el monitoreo efectuado al mapa de riesgos de corrupción, mediante el autocontrol adelantado por los servidores públicos involucrados en la ejecución de los diferentes procesos que se desarrollan en la Administración Departamental.

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